目录
第一部分华体汇平台app下载概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分华体汇平台app下载2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分华体汇平台app下载2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分华体汇平台app下载概况
一、主要职能
华体汇平台app下载成立于1912年3月,属于公办事业单位,机构级别为正处级单位。
华体汇平台app下载办学场所是上海市南车站路353号,办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育,促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局,经费来源是全额拨款。
二、机构设置
根据上述职责,华体汇平台app下载共设六个内设机构,包括:办公室、人事室、学生发展中心、课程教务中心、教师发展中心、后勤服务中心。
第二部分华体汇平台app下载2020年度决算表
收入支出决算总表
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单位:万元 |
收入 |
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支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,656.70 |
一、一般公共服务支出 |
- |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
- |
二、外交支出 |
- |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
- |
三、国防支出 |
- |
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四、上级补助收入 |
- |
四、公共安全支出 |
- |
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五、事业收入 |
234.58 |
五、教育支出 |
6,661.58 |
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六、经营收入 |
- |
六、科学技术支出 |
- |
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七、附属单位上缴收入 |
- |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
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八、其他收入 |
147.67 |
八、社会保障和就业支出 |
942.35 |
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九、卫生健康支出 |
305.60 |
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十、节能环保支出 |
- |
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十一、城乡社区支出 |
- |
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十二、农林水支出 |
- |
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十三、交通运输支出 |
- |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
- |
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十五、商业服务业等支出 |
- |
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十六、金融支出 |
- |
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十七、援助其他地区支出 |
- |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
- |
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十九、住房保障支出 |
226.88 |
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二十、粮油物资储备支出 |
- |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
- |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
- |
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二十三、其他支出 |
- |
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二十四、债务还本支出 |
- |
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本年收入合计 |
8,038.95 |
本年支出合计 |
8,136.41 |
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使用非财政拨款结余 |
159.17 |
结余分配 |
- |
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年初结转和结余 |
659.53 |
年末结转和结余 |
721.25 |
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|
总计 |
8,857.66 |
总计 |
8,857.66 |
|
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注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
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单位:万元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
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功能分类 |
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||||||||
科目名称 |
收入 |
||||||||
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||||
科目编码 |
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|
合计 |
8,038.95 |
7,656.70 |
- |
234.58 |
- |
- |
147.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6,564.12 |
6,181.86 |
- |
234.58 |
- |
- |
147.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,384.82 |
6,002.57 |
- |
234.58 |
- |
- |
147.67 |
|
|
|
|
|
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2050204 |
高中教育 |
6,384.82 |
6,002.57 |
- |
234.58 |
- |
- |
147.67 |
|
|
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|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
179.30 |
179.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
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|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
179.30 |
179.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
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2080502 |
事业单位离退休 |
103.98 |
103.98 |
- |
- |
- |
- |
- |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
517.32 |
517.32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.05 |
321.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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221 |
住房保障支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
- |
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注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
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单位:万元 |
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 |
功能分类 |
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||||||
科目名称 |
|
|
助支出 |
||||
|
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|
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|||
科目编码 |
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||
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||
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合计 |
8,136.41 |
6,567.39 |
1,569.03 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6,661.58 |
5,092.55 |
1,569.03 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,401.54 |
5,092.55 |
1,308.99 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,401.54 |
5,092.55 |
1,308.99 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
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20509 |
教育费附加安排的支出 |
260.03 |
- |
260.03 |
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
260.03 |
- |
260.03 |
- |
- |
- |
|
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|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.98 |
103.98 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
517.32 |
517.32 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.05 |
321.05 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
- |
- |
- |
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221 |
住房保障支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
226.88 |
226.88 |
- |
- |
- |
- |
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注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
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单位:万元 |
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收 |
入 |
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支 |
出 |
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一般公共预算财 |
政府性基金 |
国有资本经 |
项目 |
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决算数 |
项目 |
合计 |
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预算财政拨款 |
营预算财政拨 |
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政拨款 |
||||||
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款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
|
7,656.70 |
一、一般公共服务支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
二、外交支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
- |
三、国防支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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四、公共安全支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
五、教育支出 |
6,121.28 |
|
6,121.28 |
- |
- |
|
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|
六、科学技术支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
942.35 |
|
942.35 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
305.60 |
|
305.60 |
- |
- |
|
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十、节能环保支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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十一、城乡社区支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
十二、农林水支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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十三、交通运输支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
十六、金融支出 |
- |
|
- |
- |
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|
十七、援助其他地区支出 |
- |
|
- |
- |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
十九、住房保障支出 |
226.88 |
|
226.88 |
- |
- |
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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二十三、其他支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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二十四、债务还本支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
本年收入合计 |
|
7,656.70 |
本年支出合计 |
7,596.12 |
|
7,596.12 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
404.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
464.58 |
|
464.58 |
- |
- |
|
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
404.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
- |
|
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|
|
|
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|
总计 |
|
8,060.70 |
总计 |
8,060.70 |
|
8,060.70 |
- |
- |
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注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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||||
功能分类 |
科目名称 |
||||
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|||
科目编码 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
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|
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|
205 |
教育支出 |
6,121.28 |
4,698.79 |
1,422.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5,861.95 |
4,698.79 |
1,163.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5,861.95 |
4,698.79 |
1,163.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
259.33 |
- |
259.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
259.33 |
- |
259.33 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
942.35 |
942.35 |
- |
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2080502 |
事业单位离退休 |
103.98 |
103.98 |
- |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
517.32 |
517.32 |
- |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.05 |
321.05 |
- |
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210 |
卫生健康支出 |
305.60 |
305.60 |
- |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
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2101102 |
事业单位医疗 |
305.60 |
305.60 |
- |
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221 |
住房保障支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
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22102 |
住房改革支出 |
226.88 |
226.88 |
- |
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2210201 |
住房公积金 |
226.88 |
226.88 |
- |
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合计 |
7,596.12 |
6,173.63 |
1,422.49 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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单位:万元 |
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经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
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科目编码 |
科目编码 |
|||||
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301 |
工资福利支出 |
4,788.09 |
302 |
商品和服务支出 |
1,141.35 |
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30101 |
基本工资 |
760.89 |
30201 |
办公费 |
17.37 |
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30102 |
津贴补贴 |
80.27 |
30202 |
印刷费 |
12.53 |
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30103 |
奖金 |
3.60 |
30203 |
咨询费 |
- |
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30106 |
伙食补助费 |
- |
30204 |
手续费 |
0.13 |
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30107 |
绩效工资 |
2,372.05 |
30205 |
水费 |
8.18 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保 |
517.32 |
30206 |
电费 |
41.34 |
|
险缴费 |
||||||
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30109 |
职业年金缴费 |
321.05 |
30207 |
邮电费 |
1.92 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
299.23 |
30208 |
取暖费 |
- |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
- |
30209 |
物业管理费 |
643.43 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
77.87 |
30211 |
差旅费 |
0.34 |
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30113 |
住房公积金 |
226.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
- |
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30114 |
医疗费 |
- |
30213 |
维修(护)费 |
39.35 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
128.91 |
30214 |
租赁费 |
1.66 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
179.16 |
30215 |
会议费 |
- |
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30301 |
离休费 |
21.15 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
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30302 |
退休费 |
82.83 |
30217 |
公务接待费 |
- |
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30303 |
退职(役)费 |
- |
30218 |
专用材料费 |
49.69 |
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30304 |
抚恤金 |
52.24 |
30224 |
被装购置费 |
- |
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30305 |
生活补助 |
- |
30225 |
专用燃料费 |
- |
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30306 |
救济费 |
- |
30226 |
劳务费 |
157.95 |
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30307 |
医疗费补助 |
- |
30227 |
委托业务费 |
- |
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30308 |
助学金 |
14.34 |
30228 |
工会经费 |
34.63 |
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30309 |
奖励金 |
1.04 |
30229 |
福利费 |
57.89 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
- |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.68 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
- |
30239 |
其他交通费用 |