华体汇平台app下载2020年度决算
发布日期:2021-09-14 07:20:36   作者:华体汇平台app下载   

目录

 

第一部分华体汇平台app下载概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分华体汇平台app下载2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分华体汇平台app下载2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

 


第一部分华体汇平台app下载概况

 

一、主要职能

华体汇平台app下载成立于19123月,属于公办事业单位,机构级别为正处级单位。

华体汇平台app下载办学场所是上海市南车站路353号,办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育,促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局,经费来源是全额拨款。

二、机构设置

根据上述职责,华体汇平台app下载共设六个内设机构,包括:办公室、人事室、学生发展中心、课程教务中心、教师发展中心、后勤服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分华体汇平台app下载2020年度决算表

收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

7,656.70

一、一般公共服务支出

-

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

-

二、外交支出

-

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

-

三、国防支出

-

 

 

 

 

四、上级补助收入

-

四、公共安全支出

-

 

 

 

 

五、事业收入

234.58

五、教育支出

6,661.58

 

 

 

 

六、经营收入

-

六、科学技术支出

-

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

-

七、文化旅游体育与传媒支出

-

 

 

 

 

八、其他收入

147.67

八、社会保障和就业支出

942.35

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

305.60

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

-

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

-

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

-

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

-

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

-

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

-

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

-

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

-

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

-

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

226.88

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

-

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

-

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

-

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

-

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

-

 

 

 

 

本年收入合计

8,038.95

本年支出合计

8,136.41

 

 

 

 

使用非财政拨款结余

159.17

结余分配

-

 

 

 

 

年初结转和结余

659.53

年末结转和结余

721.25

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

8,857.66

总计

8,857.66

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

其他收入

功能分类

 

科目名称

收入

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8,038.95

7,656.70

-

234.58

-

-

147.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6,564.12

6,181.86

-

234.58

-

-

147.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

6,384.82

6,002.57

-

234.58

-

-

147.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

6,384.82

6,002.57

-

234.58

-

-

147.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

179.30

179.30

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

179.30

179.30

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

942.35

942.35

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

942.35

942.35

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.98

103.98

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

517.32

517.32

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.05

321.05

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

305.60

305.60

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

305.60

305.60

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

305.60

305.60

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.88

226.88

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.88

226.88

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

226.88

226.88

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补

功能分类

 

科目名称

 

 

助支出

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8,136.41

6,567.39

1,569.03

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6,661.58

5,092.55

1,569.03

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

6,401.54

5,092.55

1,308.99

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

6,401.54

5,092.55

1,308.99

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

260.03

-

260.03

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

260.03

-

260.03

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

942.35

942.35

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

942.35

942.35

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.98

103.98

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

517.32

517.32

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.05

321.05

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

305.60

305.60

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

305.60

305.60

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

305.60

305.60

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.88

226.88

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.88

226.88

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

226.88

226.88

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财

政府性基金

国有资本经

项目

 

决算数

项目

合计

 

预算财政拨款

营预算财政拨

 

 

政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

7,656.70

一、一般公共服务支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

-

二、外交支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

-

三、国防支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

6,121.28

 

6,121.28

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

942.35

 

942.35

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

305.60

 

305.60

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

226.88

 

226.88

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

7,656.70

本年支出合计

7,596.12

 

7,596.12

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

404.00

年末财政拨款结转和结余

464.58

 

464.58

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

404.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

8,060.70

总计

8,060.70

 

8,060.70

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类

科目名称

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6,121.28

4,698.79

1,422.49

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5,861.95

4,698.79

1,163.15

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

5,861.95

4,698.79

1,163.15

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

259.33

-

259.33

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

259.33

-

259.33

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

942.35

942.35

-

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

942.35

942.35

-

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

103.98

103.98

-

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

517.32

517.32

-

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

321.05

321.05

-

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

305.60

305.60

-

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

305.60

305.60

-

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

305.60

305.60

-

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.88

226.88

-

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.88

226.88

-

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

226.88

226.88

-

 

 

 

 

 

 

合计

7,596.12

6,173.63

1,422.49

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

科目编码

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

4,788.09

302

商品和服务支出

1,141.35

 

 

 

 

 

 

30101

基本工资

760.89

30201

办公费

17.37

 

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

80.27

30202

印刷费

12.53

 

 

 

 

 

 

30103

奖金

3.60

30203

咨询费

-

 

 

 

 

 

 

30106

伙食补助费

-

30204

手续费

0.13

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

2,372.05

30205

水费

8.18

 

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保

517.32

30206

电费

41.34

险缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

321.05

30207

邮电费

1.92

 

 

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

299.23

30208

取暖费

-

 

 

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

-

30209

物业管理费

643.43

 

 

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

77.87

30211

差旅费

0.34

 

 

 

 

 

 

30113

住房公积金

226.88

30212

因公出国(境)费用

-

 

 

 

 

 

 

30114

医疗费

-

30213

维修(护)费

39.35

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

128.91

30214

租赁费

1.66

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

179.16

30215

会议费

-

 

 

 

 

 

 

30301

离休费

21.15

30216

培训费

0.08

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

82.83

30217

公务接待费

-

 

 

 

 

 

 

30303

退职(役)费

-

30218

专用材料费

49.69

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

52.24

30224

被装购置费

-

 

 

 

 

 

 

30305

生活补助

-

30225

专用燃料费

-

 

 

 

 

 

 

30306

救济费

-

30226

劳务费

157.95

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费补助

-

30227

委托业务费

-

 

 

 

 

 

 

30308

助学金

14.34

30228

工会经费

34.63

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

1.04

30229

福利费

57.89

 

 

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

-

30231

公务用车运行维护费

6.68

 

 

 

 

 

 

30311

代缴社会保险费

-

30239

其他交通费用